工作職責
1. 擬定並領導年度稽核計畫,提供深度報告與改善建議,確保內部控制效能。
2. 主導內部控制制度建立、執行、修訂及流程改進,降低運營風險。
3. 定期執行國內外子公司業務查核,確保符合集團規範與法律要求。
4. 完成主管交辦的專案查核,保障專案合規性與高效運行。
5. 作為公司與主管機關之間的關鍵聯繫人,確保業務符合外部法規。
6. 監督公司法令遵循,負責公告及報告的準時申報,減少法律風險。
7. 高效執行主管交辦的其他事項,確保符合公司戰略方向。
理想人選
1. 具會計師事務所工作經驗五年以上
2. 溝通與協調能力佳,能有效推動跨部門合作
3. 具國際內部稽核師(CIA)證照
4. 邏輯性強、分析問題能力及可掌握管理重點