職務責任
負責建立及維護公司內部控制與內部稽核制度,主導風險評估、年度稽核規劃及執行稽核作業,確保公司營運及管理制度符合相關法令規範與公司治理要求。協助公司IPO、公開發行及上市櫃相關內控建置與輔導工作,強化企業風險管理機制及營運效率。
1. 內部稽核與風險管理
規劃並執行年度稽核計畫。
辦理全公司內控風險評估作業。
執行營運、財務及管理稽核工作。
提出稽核發現、改善建議及後續追蹤。
2. 內控制度建置與優化
建立與優化內部控制制度及管理辦法。
協助各部門建立標準作業流程(SOP)。
評估內控制度有效性並推動持續改善。
督導年度內控制度自行評估作業。
3. IPO與公司治理專案
參與公開發行、IPO或上市櫃輔導專案。
協助建立符合主管機關要求之內控制度。
配合券商、會計師及顧問單位進行輔導作業。
協助董事會、審計委員會及公司治理相關事項。
4. 外部查核與法令遵循
統籌會計師查核及主管機關查核資料準備。
配合法規要求辦理各項稽核作業。
追蹤法令修訂並提出因應措施。
確保公司符合上市櫃及公開發行相關規範。
5. 稽核報告與改善追蹤
撰寫月度、季度及年度稽核報告。
定期向管理階層及董事會報告稽核結果。
追蹤各部門缺失改善進度及執行成效。
6. 其他專案事項
協助推動風險管理制度。
執行主管交辦之專案及跨部門改善事項。
理想的な求人
工作經驗
8年以上內部稽核、內控或財務管理經驗
3年以上稽核主管經驗
具公開發行、IPO、上市櫃輔導經驗者優先錄取
曾參與內控制度建置或優化專案
專業能力
熟悉公開發行公司內控制度及相關法規
熟悉年度稽核計畫規劃及風險評估
熟悉內部控制制度設計與執行
熟悉公司治理及法令遵循管理
具會計師事務所或上市櫃公司經驗尤佳
熟悉ERP系統及資訊稽核概念尤佳