關鍵能力
IPO
審計工作
編制內部稽核計劃
稽核報告
內稽內控制度設計、執行、考核
公司內部控制制度
稽核工作
工作職責
一、內控制度設計與治理
二、內部稽核規劃與執行
三、內控制度自行評估
四、跨部門流程與制度優化
五、IPO 專案實務參與
六、其他管理階層交辦事項
理想人選
必要條件~
1.具 5 年以上內部稽核或內控制度相關實務經驗
2.實際參與過 IPO 或上市(櫃)前之內稽內控制度導入、強化或重建專案
3.熟悉內部控制制度、內部稽核流程、公司治理與相關法令規範
4.曾獨立執行年度內部稽核計畫,並完成缺失追蹤與改善結案
5.具備**內控制度自行評估**之規劃與執行經驗
6.能與會計師、券商、顧問單位進行制度說明與文件對接
7.具備跨部門溝通能力,能實際推動制度與流程改善,而非僅停留在書面作業