工作职责
依風險導向擬定並執行年度稽核計畫(流程/遵循/IT一般控制),出具報告與矯正追蹤。
規劃與優化內控制度與SOP(採購、存貨與成本、銷售收款、資金、資產管理、ERP權限)。
IPO/公開發行支援:內控自評、重大訊息揭露SOP資料彙整,配合稽核委員會/董事會文件準備。
風險盤點與KRI管理:建立指標、定期滾動檢視並提出改善建議。
跨部門推動及協作,確保制度可執行且兼顧效率。
備註:不主責日常AP/AR/報稅與合併報表作業;必要時提供制度面與查核支援。
理想人选
(必要)
3–5年內稽/內控或事務所查核經驗,能獨立執行查核與撰寫報告
具IPO或公開發行任一階段實務參與經驗 ≥ 1件
熟悉製造業流程與ERP權限/流程控制;具跨部門溝通與專案推動力