職務責任
1. 監督所有會計運作,包括總帳、合併、公司間交易、日記帳分錄和結算流程。
2. 確保及時準確地編制月度、季度和年度合併財務報表。
3. 與法務和投資者關係部門合作,指導公司公開財務揭露的編制。
4. 維護會計政策文件,並確保在各子公司和地區應用一致。
5. 作為與母公司的主要聯絡人,協調會計準則。
6. 擔任內部主題專家,負責處理複雜和新興的會計問題,包括收入確認、租賃、股權激勵和併購會計。
7. 評估和實施新的會計準則,並主導會計處理備忘錄和技術文件的撰寫。
8. 指導業務部門根據公司政策和監管標準進行適當的會計處理。
9. 領導財務報告內部控制(ICFR)的設計、實施和持續監控,確保符合《沙賓法案》(SOX)。
10. 與內部稽核和業務流程負責人合作,協調年度SOX測試和補救工作。
11. 主動辨識並應對控制環境中的風險,並提出流程改善建議。
12. 領導與外部審計師的協調,以進行年度審計、季度審核和內部控制審計。
理想的な求人
會計或金融學士學位(必備)
CPA(註冊會計師)、CA(特許會計師)、ACCA(特許公認會計師公會)或同等專業會計資格(必備且信譽良好)
10年以上會計經驗,其中5年以上上市公司高階企業會計(主管以上)經驗(必備)
具備技術會計、薩班斯-奧克斯利法案/內部控制以及上市公司財務報表編制經驗
具備管理多實體和多幣種會計業務的經驗
能夠使用英語和普通話