關鍵能力
內控制度
稽核報告
編制內部稽核計劃
內稽內控制度設計、執行、考核
工作職責
制定並執行年度稽核計劃,確保稽核活動按計劃進行。
評估內部控制及風險管理系統的有效性,發現潛在問題並提出改進建議。
指導並監督稽核團隊的工作,確保稽核報告的質量及可靠性。
與各部門溝通合作,了解業務流程和潛在風險,推動內部控制的持續改進。
檢討並更新稽核政策及程序,以適應業務環境變化及法規要求。
提供高層管理人員及董事會有關內部控制及風險管理的報告和建議。
參與特定專案的稽核活動,如調查舞弊行為或重大異常事件。
負責企業帳務查核、會計稽查、風險管理等工作。
負責集團內不同公司;子公司與專案稽核,確保整體稽核工作的連貫性和一致性。
理想人選
1.需曾服務四大會計師事務所
2.英文精通
3.需有集團總部或千人以上企業任職經驗
4.此工作需常駐越南