上市柜 | 基層主管

連鎖餐飲品牌-稽核主管

稽核主管| 餐館業 |新店區 |面议

日期:2024/09/05 編號:BC00011179

⭐️ 职缺优势

連鎖餐飲集團

关键能力

內控制度

編制內部稽核計劃

工作职责

1. 內稽內控制度與相關管理辦法之修訂。
2. 規劃及執行內部不定時稽核作業與年度稽核計劃,出具相關報告及追蹤改善。
3. 國內外營運店舖實地稽查與中央廚房ISO食品安全稽核計劃執行。
4. 辦理年度內部控制制度自行評估相關業務。

理想人选

* 具備會計師事務所經驗
* 具備餐飲產業稽核經驗
* 需短期出差

其他条件

学历:大学
科系:不拘
年資:3年以上工作经验
语文:
不拘
管理责任:不需负担管理责任
出差外派:无需出差外派


公司福利

法定项目:
哺乳室
週休二日
家庭照顧假
勞保
健保
陪產假
產假
特別休假
育嬰留停
女性生理假
勞退提撥金
安胎假
產檢假
就業保險
員工體檢
職災保險

福利制度:

年終獎金

三節獎金/禮品

員工宿舍

生日假

結婚禮金

生育津貼

停車費補助

旅遊補助

租房補助

交通津貼補助

國內旅遊

國外旅遊

部門聚餐

員工優惠

特約商店

員工團體保險

其他值得一試的好工作

一般企业 | 专业人才

稽核主管

稽核人員|其他零售業|新北市|面议
年度稽核報告
國際內部稽核師
1.依照年度稽核計畫,執行稽核作業及不定期專案查核作業。
2.負責稽核作業,評估內控制度之設計及執行有效性。
3.編製稽核工作底稿,並依查核結果撰寫報告。
4.稽核報告之呈核與改善之追蹤。
5.其他主管交辦事項。
一般企业 | 中阶

稽核主管

稽核人員/稽核主管|其他食品製造業|高雄市|面议
查核
覆核報表作業流程
帳務查核與會計稽查
專案稽核
稽核工作
編制內部稽核計劃
企業內部控制
內稽內控制度設計、執行、考核
稽核報告
1.審核公司財務報表和帳目,確保準確性和合規性。
2.監督財務流程,確保符合公司政策和法規。
3.進行內部審計,評估財務控制和風險管理。
一般企业 | 高阶

稽核處長

稽核主管|建築工程業|台北市|NTD 2,500,000~3,000,000
內控制度
稽核報告
編制內部稽核計劃
內稽內控制度設計、執行、考核
台灣之隱形冠軍企業
制定並執行年度稽核計劃,確保稽核活動按計劃進行。
評估內部控制及風險管理系統的有效性,發現潛在問題並提出改進建議。
指導並監督稽核團隊的工作,確保稽核報告的質量及可靠性。
與各部門溝通合作,了解業務流程和潛在風險,推動內部控制的持續改進。
檢討並更新稽核政策及程序,以適應業務環境變化及法規要求。
提供高層管理人員及董事會有關內部控制及風險管理的報告和建議。
參與特定專案的稽核活動,如調查舞弊行為或重大異常事件。
負責企業帳務查核、會計稽查、風險管理等工作。
負責集團內不同公司;子公司與專案稽核,確保整體稽核工作的連貫性和一致性。
上市柜 | 高阶

稽核主管

稽核主管/財務或會計主管|其他電子零組件相關業|北部地區|面议
內稽內控制度設計、執行、考核
上市電子製造集團
因應集團發展,規劃與執行稽核事宜;
建置、落實內部稽核、九大循環;
協助公司上市櫃相關業務。
一般企业 | 中阶

總管理處主管

經營管理主管|不動產經營業|台北市|面议
團隊領導
營運績效管理
跨部門溝通協調
1.掌管公司營運管理工作。
2.企業成長方向策略規劃。
3.財務、會計組與人資行政之督導、管理及審核。
4.部門內及跨部門間業務溝通與協調。
5.公司決策事項宣導。
一般企业 | 专业人才

執行長特助

主管特別助理/經營管理主管|農/畜/水產品批發業|台北市|面议
整合能力
財報分析
系統數位化專案
經營策略規劃
1. 集團財務、成本分析,透過數據化分析結果並提出改善解決方案
2. 針對現有數據分析提供建議並優化
3. 具備跨部門溝通、專案分析能力
一般企业 | 专业人才

資深經營分析

財務分析/財務人員/主管特別助理|汽車及其零件製造業|桃園市|面议
財務報表分析
上市櫃公司,福利制度佳
負責市場與資料分析
執行各類調查研究專案
產出分析建議報告提供或經營管理階層參考運用
一般企业 | 专业人才

日文會計

記帳/出納/一般會計|汽車及其零件製造業|桃園市|面议
財務會計
日文N2
日文N1
日文商務書信/會話能力
財務會計稅務
會計作業流程
① 資金繰り
② 財務報表編製
③ 年度預算編製,月度預算差異分析。
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