關鍵能力
CIA
企業內部控制
內稽內控制度設計、執行、考核
稽核報告
工作職責
1. 協助內控制度修訂、各項管理作業推動。
2. 年度內部控制制度自行評估作業之有效執行及法令遵循。
3. 協助稽核缺失改善情形追踨及協助各單位進行流程改善。
4. 執行內部及專案稽核作業,輔導及強化公司內控內稽作業。
5. 年度例行稽核事務規劃.執行。
6. 專案稽核規劃.執行。
7. 其他主管交辦事項。
理想人選
1. 須符合公開發行公司內部稽核人員適任條件。請具備下列條件之一:
● 擔任公開發行公司、證券或期貨相關機構之稽核人員滿兩年以上者。
● 聯合會計師事務所從事審計工作滿兩年以上者。
● 具有公開發行公司之業務工作經驗滿三年以上者。
● 取得CIA、CISA或CPA證照者。
2. 熟悉公開發行公司相關法令、證管法規及內控審計作業。
3. 三年以上財會、審計、稽核相關工作。