工作職責
1.依公司政策或目標完善管理制度規章,強化內控制度,訂立及推動符合上市櫃標準之內稽內控工作計畫
2.進行跨部門溝通協調,推動及跟進各部門內控制度執行狀況,並解決各部門間之流程或作業問題
3.規劃與執行稽核工作,完成工作底稿及出具稽核報告,並持續追蹤內控缺失改善情形
4.協助高階主管進行公司各項管理規章及制度之規劃及推動
5.董事會與股東會彙報稽核計畫執行情形報告
6.法規遵循與相關政府機關往來作業
7.參與IPO相關專案之推動及資料準備
理想人選
1. 至少5年以上稽核/財務/會計相關工作經驗,其中包含2年以上公開發行公司稽核工作經驗
2. 具上市櫃內部稽核規劃經驗、熟悉上市櫃相關法令,能獨立執行內控、流程、風險管理及營運規劃
3. 曾具3年以上四大會計事務所工作經驗者或稽核師證照者優先考慮
4. 誠實正直、細心負責、主動積極、團隊導向
5. 善於溝通,重視團隊合作,抗壓性強,願接受挑戰
6. 具獨立作業能力.
7. 具媒體或網路內稽內控經驗尤佳