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案件編號:BC01010470
精選職缺推薦
高階經理人
年薪前5%
海外管理
優質工程職
制定並執行年度稽核計劃,確保稽核活動按計劃進行。評估內部控制及風險管理系統的有效性,發現潛在問題並提出改進建議。指導並監督稽核團隊的工作,確保稽核報告的質量及可靠性。與各部門溝通合作,了解業務流程和潛在風險,推動內部控制的持續改進。檢討並更新稽核政策及程序,以適應業務環境變化及法規要求。提供高層管理人員及董事會有關內部控制及風險管理的報告和建議。參與特定專案的稽核活動,如調查舞弊行為或重大異常事件。負責企業帳務查核、會計稽查、風險管理等工作。負責集團內不同公司;子公司與專案稽核,確保整體稽核工作的連貫性和一致性。
因應集團發展,規劃與執行稽核事宜;建置、落實內部稽核、九大循環;協助公司上市櫃相關業務。
1.依照年度稽核計畫,執行稽核作業及不定期專案查核作業。2.負責稽核作業,評估內控制度之設計及執行有效性。3.編製稽核工作底稿,並依查核結果撰寫報告。4.稽核報告之呈核與改善之追蹤。5.其他主管交辦事項。
1. 內稽內控制度與相關管理辦法之修訂。2. 規劃及執行內部不定時稽核作業與年度稽核計劃,出具相關報告及追蹤改善。3. 國內外營運店舖實地稽查與中央廚房ISO食品安全稽核計劃執行。4. 辦理年度內部控制制度自行評估相關業務。
1.依主管指示需協助IPO2.跨三廠之稽核管理。高雄/台南/越南3.協助向及集團總稽核部匯報。4.漸進式建立打造子公司稽核團隊。
1. 檢視內部控制及各項流程妥適性以提出優化建議。2. 規劃與執行稽核工作,包含出具報告/追蹤改善/分析效益。3 .推動及執行其他專案稽核。
1.協助部門主管制訂以風險為基礎之集團年度稽核計畫2.執行年度查核計畫,並依照受查部門不同風險項目訂定查核程序3.依董事會、審計委員會或主管機關要求實施專案查核4.辦理法定稽核事項申報作業5.協助編列部門年度預算6.辦理部門行政事務及主管交辦業務
1.依風險評估制定年度稽核計畫及查核策略2.以數據分析驅動稽核作業3.建置數位稽核團隊4.分析異常態樣,專案查核6.提供營運稽核報告並出席審計委員會或董事會等答覆稽核現況7.向主管機關申報稽核事項