关键能力
职缺优势
工作职责
理想人选
其他条件
公司福利
案件编号:BC00009623
精选职缺推荐
高階經理人
年薪前5%
海外管理
優質工程職
1.審核公司財務報表和帳目,確保準確性和合規性。2.監督財務流程,確保符合公司政策和法規。3.進行內部審計,評估財務控制和風險管理。
制定並執行年度稽核計劃,確保稽核活動按計劃進行。評估內部控制及風險管理系統的有效性,發現潛在問題並提出改進建議。指導並監督稽核團隊的工作,確保稽核報告的質量及可靠性。與各部門溝通合作,了解業務流程和潛在風險,推動內部控制的持續改進。檢討並更新稽核政策及程序,以適應業務環境變化及法規要求。提供高層管理人員及董事會有關內部控制及風險管理的報告和建議。參與特定專案的稽核活動,如調查舞弊行為或重大異常事件。負責企業帳務查核、會計稽查、風險管理等工作。負責集團內不同公司;子公司與專案稽核,確保整體稽核工作的連貫性和一致性。
1.依照年度稽核計畫,執行稽核作業及不定期專案查核作業。2.負責稽核作業,評估內控制度之設計及執行有效性。3.編製稽核工作底稿,並依查核結果撰寫報告。4.稽核報告之呈核與改善之追蹤。5.其他主管交辦事項。
1. 內稽內控制度與相關管理辦法之修訂。2. 規劃及執行內部不定時稽核作業與年度稽核計劃,出具相關報告及追蹤改善。3. 國內外營運店舖實地稽查與中央廚房ISO食品安全稽核計劃執行。4. 辦理年度內部控制制度自行評估相關業務。
1.掌管公司營運管理工作。2.企業成長方向策略規劃。3.財務、會計組與人資行政之督導、管理及審核。4.部門內及跨部門間業務溝通與協調。5.公司決策事項宣導。
1. 集團財務、成本分析,透過數據化分析結果並提出改善解決方案2. 針對現有數據分析提供建議並優化3. 具備跨部門溝通、專案分析能力
負責市場與資料分析執行各類調查研究專案產出分析建議報告提供或經營管理階層參考運用
① 資金繰り② 財務報表編製③ 年度預算編製,月度預算差異分析。